
陜煤財務公司組織開展內部審計業(yè)務專題授課
為進一步加強公司風險管理能力,促進全員對審計業(yè)務的理解和掌握,8月24日上午,陜煤財務公司邀請集團審計委副主任趙亞軍現(xiàn)場授課,公司領導、各部門經(jīng)理、業(yè)務骨干及審計部全體員工40余人參加學習。
趙亞軍授課以“審計對話”開題,圍繞審計監(jiān)督體系、審計配合、審計整改和風險管控知識四個方面展開,課程融入內部審計前沿案例、金融機構風險案例、經(jīng)濟責任審計、全面風險管理、內部控制審計等知識點,與實務相結合,為財務公司員工講授了一堂生動、系統(tǒng)、全面的內審課。
針對財務公司的特點,課程突出了金融行業(yè)審計業(yè)務知識及大額資金管控審計、內外部審計配合、審計整改程序等內容。授課內容詳實豐富,重實操、重實效。
此次授課提高了員工對內部審計工作的認識,拓寬了內部審計工作思路,增強了審計監(jiān)督意識,能夠有效指導公司風險管理、合規(guī)管理、內部審計工作的高質量開展。(尚嘉佳 王憲振)